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甘泉县人民政府关于甘泉县2021年财政决算情况的报告

日期:2023/8/7 22:16:59 浏览:

来源时间为:2022-11-04

一、2021年财政预算执行情况2021年我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,全面加强收入征管,不断优化支出结构,着力规范财政管理,坚决兜牢“三保”底线,切实防范重大风险,统筹疫情防控和经济社会发展,集中财力保障重点,努力推动高质量发展,全年财政运行和预算执行情况总体良好。附件:甘泉县2021年政府决算公开附表

来源:甘泉县

发布时间:2022-11-0414:28

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一、2021年财政预算执行情况

2021年我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,全面加强收入征管,不断优化支出结构,着力规范财政管理,坚决兜牢“三保”底线,切实防范重大风险,统筹疫情防控和经济社会发展,集中财力保障重点,努力推动高质量发展,全年财政运行和预算执行情况总体良好。

(一)2021年一般公共财政预算收支执行情况

2021年全县财政总收入完成23992万元,占年度预算22443万元的106.9%,较上年21012万元,增收2980万元,增幅14.2%。其中:上划中、省、市收入完成12503万元,占年度预算10443万元的119.7%,较上年9040万元,增收3463万元,增幅38.3%。2021年,我县完成地方财政收入11489万元,占年度预算12000万元的95.7%,较上年决算11972万元,减收483万元,减幅4%。根据上述地方财政收入,加返还性收入3714万元;均衡性转移支付补助收入46887万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入14978万元;其他固定数额及结算补助收入20543万元;重点生态功能区转移支付补助收入486万元;专项转移支付收入25051万元;其他一般性转移支付收入27285万元;革命老区转移支付收入945万元;新增一般债券收入4588万元;转贷再融资债券收入8751万元;上年结余结转及稳定调节基金10862万元;调入国有资本经营预算收入6934万元;2021年财政总收入为182513万元。财政支出139193万元,上解支出11253万元,债券还本支出8751万元,安排稳定调节基金8255万元,年终结余结转支出15061万元。

2021年一般公共财政预算收入主要项目完成情况是:

1.税收收入完成7236万元,占年度预算6280万元的115.2%,较上年决算5520万元,增收1716万元,增幅31.1%;

2.非税收入完成4253万元,占年度预算5720万元的74.4%,较上年决算6452万元,减收2199万元,减幅34.1%。

2021年一般公共财政预算支出主要项目执行情况是:

1.一般公共服务支出19165万元,较上年同期17571万元,增支1594万元,增幅9.1%;

2.公共安全支出8231万元,较上年同期7482万元,增支749万元,增幅10%;

3.教育支出22459万元,较上年同期22149万元,增支310万元,增幅1.4%;

4.科学技术支出70万元,较上年同期693万元,减支623万元,减幅89.9%;

5.文化旅游体育与传媒支出2332万元,较上年同期1727万元,增支605万元,增幅35%;

6.社会保障和就业支出23729万元,较上年同期20892万元,增支2837万元,增幅13.6%;

7.卫生健康支出10321万元,较上年同期11911万元,减支1590万元,减幅13.3%;

8.节能环保支出3697万元,较上年同期5529万元,减支1832万元,减幅33.1%;

9.城乡社区支出7524万元,较上年同期9992万元,减支2468万元,减幅24.7%;

10.农林水支出19575万元,较上年同期24040万元,减支4465万元,减幅18.6%;

11.交通运输支出5316万元,较上年同期10944万元,减支5628万元,减幅51.4%(本年上级专款减少);

12.资源勘探工业信息等支出341万元,较上年同期676万元,减支335万元,减幅49.6%;

13.商业服务业等支出100万元,较上年同期1000万元,减支900万元,减幅90%(本年上级专款减少);

14.自然资源海洋气象等支出2324万元,较上年同期1352万元,增支972万元,增幅71.9%(本年上级专款增加);

15.粮油物资储备支出196万元,较上年同期1796万元,减支1600万元,减幅89.1%(本年上级专款减少);

16.住房保障支出6990万元,较上年同期8107万元,减支1117万元,减幅13.8%;

17.灾害防治及应急管理支出1995万元,较上年同期1413万元,增支582万元,增幅41.2%(本年上级专款增加);

18.其他支出2191万元,较上年同期516万元,增支1675万元,增幅324.6%(本年上级专款增加);

19.债务付息支出2622万元,较上年同期2811万元,减支189万元,减幅6.7%;

20.债务发行费用支出15万元,较上年同期18万元,减支3万元,减幅16.7%。

(二)2021年政府性基金收支执行情况

2021年全县本级政府性基金收入完成17393万元(其他土地出让收入),上级政府性基金补助收入670万元,专项债券收入36200万元;上年结余195万元。2021年政府性基金总收入完成54458万元。

2021年全县政府性基金支出完成45695万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出17394万元,上级政府性基金支出466万元,专项债券支出27835万元。年终结余8763万元(专项债券未支出)。

(三)2021年国有资本经营预算收支执行情况

2021年,全县国有资本经营预算总收入完成6945万元,其中:本级收入6934万元(石油开发费),上级补助收入11万元。

2021年,全县国有资本经营预算支出完成6934万元,其中:本级6934万元,调入一般公共预算收入,全部用于“三保”的落实。年终结余11万元。

(四)2021年政府性债务基本情况

2021年底,我县政府性债务余额22.48亿元。主要分为三部分:

1.2021年底政府法定债务余额10.59亿元,其中政府一般债券余额5.89亿元,政府专项债券余额4.7亿元,同比2020年底法定债务余额6.51亿元,增加4.08亿元(政府一般债券增加0.46亿元,政府专项债券增加3.62亿元)。

2.2021年底政府隐性债务余额10.73亿元,其中银行融资贷款10.65亿元,应付工程款0.08亿元,银行融资贷款占到隐性债务总额的99%,同比2020年底政府隐性债务余额12.51亿元,减少1.78亿元。

3.2021年底系统外债务余额1.16亿元,全部为应付工程款,同比2020年底系统外债务1.27亿元,减少0.11亿元。

2021年我县综合财力16.42亿元,经核算,2021年政府债务率136.91%,债务等级为黄色,同比上年债务率119.16%上升17.3个百分点,主要增长原因为2021年专项债券和新增债券增加了4.08亿元。

二、2021年主要工作完成情况

(一)坚持狠抓收入,财政服务保障大局能力稳步提升

2021年受诸多减收增支因素叠加影响,财政收支矛盾更加突出,财税部门同心协力、多措并举,紧盯年初目标任务,全力以赴抓收入,确保应收尽收、足额入库。一是全力抓好组织收入。强化与执收部门协调配合,通力合作,依法依规,紧盯重点税源、重点企业、重点项目税收监控,深挖增收潜力,加大征管力度,实现多渠道增收,全年完成地方财政收入1.15亿元。二是用活综合治税机制。切实发挥财税库联席会议作用,依托财税综合信息系统,充分运用涉税信息大数据进行分析、预警,信息数据共享,情况相互通报,每月定期分析研判,随时掌握税收入库动态,按时进行收入调度,确保财税均衡入库,增值税、城镇土地使用税、资源税增幅显著,全年税收收入完成7236万元,同比增长31.1%。通过按时上线新版“全省非税收入收缴”系统以及加强对财政票据源头管控等多种手段,全面规范非税收缴管理水平,全年非税收入完成4253万元。三是向上争取成绩斐然。紧抓政策机遇,积极“跑市进省”主动对接,加大力度争取中央、省、市资金支持,全年共争取各级各类转移支付补助资金7.4亿元,稳住了保证个人部分的基本盘。四是债券资金争取再创新高。紧盯国省投资导向,进一步强化责任担当,积极会同有关部门,结合我县重大基础设施建设及战略调整发展需求,认真做好地方政府债券项目申报工作。2021年成功申请专项债券项目10个,到位县级资金3.62亿元(不含劳山局0.45亿元),重点对大峡谷旅游基础设施配套、工业园区建设、医共体医疗能力提升、县职业中学学生宿舍楼建设等项目提供了资金支持。

(二)兜牢“三保”底线,民生社会事业保障水平持续提高

深入践行以人民为中心的发展思想,着力提升民生保障水平,围绕扎实做好“六稳”“六保”工作,调整优化支出结构,重点倾斜保障民生。一是坚持“三保”优先位置。强化“保工资、保运转、保基本民生”预算编制刚性,对“三保”支出需求及预算安排情况逐项进行测算和对比,优先安排预算和库款调度,确保从源头防范和降低财政运行风险,全年本级“三保”支出8.61亿元,占一般预算支出的57%,确保每月15号前及时足额发放人员工资,全县机关事业单位基本公用经费和职工离休费,退休人员养老金及时足额保障到位。二是卫生健康全力保障。坚持人民至上、生命至上,按照“急事急办、特事特办”原则,畅通预算安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”,全县投入疫情防控资金254万元,完善医疗保障体系,全力支持抗疫物资、设备购置、疫苗接种和核酸检测等疫情防控工作需要,保障了全县疫情防控常态化工作顺利开展。投入公共卫生资金10321万元,支持医药卫生体制改革,推动公立医院高质量发展,有力支持公共卫生和医疗保障能力等方面建设,提升医疗卫生健康服务能力和水平。三是教育支出提质增效。教育支出资金22459万元,增长1.4%,用于扩大普惠性学前教育资源供给,改善中小学办学条件,落实义务教育经费保障机制,切实保障教师队伍待遇,再次兑现高考奖励100万元,促进高中教育质量提升,支持职业教育发展,强力支持了全县教育事业优质均衡发展。四是全面落实社保需求。全年安排消化兑现机关事业单位养老金、职业年金支出6562万元,彻底消化解决了以前年度欠账问题。积极发挥财政兜底保障作用,通过“一卡

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